Деловая сеть Санкт-Петербург
Компании:83 823 (+5)
Товары и услуги:104 824 (+12)
Статьи и публикации:5 630 (+3)
Тендеры и вакансии:699 (+1)

Налоговые проверки и налоговое планирование 2019: комплаенс-подход (4-5 апреля 2019)

Налоговые проверки и налоговое планирование 2019: комплаенс-подход (4-5 апреля 2019)
22 200 р.
Купить
Приглашаются:  Главные бухгалтеры.  Специалисты по налогообложению.  Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.

1. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов. Как не нарушить закон

Ø  Виды налогового планирования.

Ø  Экономическая сущность и способы оптимизации налогов.

Ø  Налоговая нагрузка показатель результативности налогового планирования. Способы расчета налоговой нагрузки.

Ø  Основные подходы к минимизации налоговых платежей: использование льгот по уплате налогов; разработка учетной политики; контроль за сроками уплаты налогов.

Ø  Специальные методы для предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Ø  Ограничения применения налогового планирования: законодательные ограничения; меры административного воздействия; специальные судебные доктрины.

Ø  Обзор судебной практики по налоговым делам: отличия оптимизации налогообложения от уклонения от уплаты налогов по мнению судов и налоговых органов.

 

2. Новый подход к оптимизации налогообложения в связи с изменением в контроле за налогоплательщиком

Ø  Способы оптимизации, которые перестали работать и что из прежнего опыта стоит применять.

Ø  Необоснованная налоговая выгода: судебная практика.

Ø  Анализ писем и разъяснений.

Ø  Оценка и минимизация рисков (на конкретных примерах).

 

3. Формирование элементов налогового планирования

Ø  Условия, необходимые для достижения прогнозируемого результата и планирования налоговых платежей.

Ø  Экономико-правовая экспертиза договоров: правовая экспертиза, бухгалтерская экспертиза, налоговая экспертиза, финансовая экспертиза.

Ø  Налоговая тактика и стратегия развития предприятия.

Ø  Планирование снижения налоговых платежей – способ улучшения финансового состояния предприятия.

Ø  Причины налоговых ошибок.

Ø  Технологии внутреннего контроля налоговых расчетов и принципы ее осуществления.

 

4. Планирование налоговых платежей с учетом изменений 2019 г

Ø  Налог на добавленную стоимость и его прямое влияние на формирование себестоимости и финансовых результатов деятельности налогоплательщиков.

Ø  Условия налогового законодательства по предъявлению НДС по приобретенным материальным ценностям вычету.

Ø  Условия включения НДС, уплаченного при приобретении материальных ценностей, в фактическую себестоимость приобретения.

Ø  Льготы по НДС.

Ø  Страховые взносы во внебюджетные фонды.

Ø  Нецелесообразность их снижения за счет уменьшения объекта обложения.

Ø  Регрессивная шкала обложения.

Ø  Требования налогового законодательства в отношении порядка формирования налогооблагаемой прибыли.

Ø  Доходы, полученные налогоплательщиком.

Ø  Расходы налогоплательщика. Минимизация налога.

Ø  Требования к оформлению производственных затрат на предмет возможности их включения в себестоимость реализованной продукции.

Ø  Использование налоговых льгот.

Ø  Налоговое планирование зарплатных налогов.

Ø  Изменения в трудовом законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование зарплатных налогов.

Ø  Формирование налоговой базы и составление налогового расчета.

Ø  Выбор организационно-правовой формы при образовании организации и определение ее соотношения с возникающим при этом налоговым режимом.

 

5. Изменения в налоговом контроле за налогоплательщиком

Ø  Камеральные налоговые проверки.

Ø  Появление системы Big Date. Какие нарушения и как она выявляет.

Ø  Последствия выявления нарушений.

Ø  Новые полномочия налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок.

Ø  Изменения в порядке привлечения к уголовной ответственности.

Ø  Как вести себя, если пришли к вам по поводу вашего контрагента (или к вашему контрагенту).

 

6. Процесс проведения выездной налоговой проверки. Границы налоговой проверки

Ø  Применение расчетного метода в результате проверки и его последствия.

Ø  Когда недоимка по налогам может быть взыскана за счет взаимозависимого от налогоплательщика лица.

Ø  Переквалификация сделок при проведении налоговой проверки, практика применения переквалификации режимов, сделок и пр. Порядок взыскания налогов в соответствии с судебной практикой и позицией ведомств.

Ø  Введение обязательной досудебной процедуры обжалования всех ненормативных актов налоговых органов, а также действий или бездействий их должностных лиц.

Ø  Подача апелляционной жалобы на решение налоговых органов.

Ø  Практика защиты прав налогоплательщика при рассмотрении налоговых споров в арбитражных судах. Рекомендации по эффективному ведению налоговых споров.

Ø  Сделки, признанные недействительными по иску налоговых органов.

посмотреть все (73)

Другие товары и услуги компании:

В ходе мероприятия Вы получите: Практические рекомендации по эффективному ведению налоговых споров. Обобщенный опыт коллег, и обзор последней арбитражной практики.
22 200 р.
Приглашаются:  Главные бухгалтеры.  Специалисты по налогообложению.  Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
22 300 р.
Приглашаются: Главные бухгалтеры. Специалисты по налогообложению. Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
24 100 р.
Вы получите:  Формирование и совершенствование знаний, умений и навыков главного бухгалтера и бухгалтера в свете требований профстандартов утвержденных Приказом Минтруда России от 22.12.2014 №1061н.
20 800 р.
Приглашаются: Главные бухгалтеры. Специалисты по налогообложению. Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
29 800 р.
Приглашаются: Главные бухгалтеры. Специалисты по налогообложению. Аудиторы, собственники, генеральные, финансовые директора, руководители финансово-экономических служб.
32 900 р.

Товары и услуги других компаний:

Бизнес-тренинги, бизнес-семинары и обучающие программы для организаций различного профиля.
У нас не надо ничего писать под диктовку! Мы все уже написали за вас! Каждому слушателю выдается пакет раздаточного теоретического материала. Занятия проводятся в форме деловой игры.
10 000 р.
21 февраля в конференц-зале "Гимназия" отеля "Введенский" состоится открытый Workshop, где руководители обсудят современные методы и подходу к управлению подчинёнными.
16-17 февраля в конференц-зале отеля "Введенский" состоится первый тренинг бизнес-курса "Михаила Казанцева "Продажи как влияние". Здесь, будут изучены новые подходы к классическим продажам.
14 000 р.
17-18 апреля в конференц-зале отеля "Введенский" состоится второй тренинг бизнес-курса Михаила Казанцева "От личной эффективности - к эффективному руководству".
16 000 р.
22-23 июня состоится первый тренинг бизнес-курса Михаила Казанцева, «Тайм-менеджмент: базовый инструмент личной эффективности».
14 000 р.
Информация о продавце
  • +7 (812) 424-56-43
  • г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.47 Лит А
  • www.cpklider.ru/
Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по бухгалтерскому учёту и налогообложению, кадрам и делопроизводству, госзакупкам в рамках ФЗ 44 и 223, антикризисному маркетингу, менеджменту и тд
×